下面是小编整理的应收会计工作职责,本文共16篇,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家有所帮助。

篇1:应收会计工作职责应收会计工作
1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;
2、每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;
3、及时完成应收账款的核对及核销;
4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;
8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;
6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。
7、完成上级领导分配的临时工作任务。
篇2:应收会计工作职责应收会计工作
1、熟悉零售、店铺,能独立处理财务核算、业务对接工作;
2、负责编制应收会计凭证;
3、编制相关会计报表;
4、完成上级交办的其他工作。
篇3:应收会计工作职责应收会计工作
1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。
2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3.进行业务员应收账款催讨。
4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。
6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7.完成上级领导交办的其他工作。
篇4:应收会计工作职责应收会计工作
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;
2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;
4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;
5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;
7、标识事业部年度销售收入和费用预算;
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
篇5:应收会计工作职责应收会计工作
1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;
2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;
3、负责定期核对往来账,催收应收款项;
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;
5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;
6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的的赊销政策提供依据;
7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;
8、公司交办的其他工作。
篇6:应收会计工作职责应收会计工作
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
篇7:应收会计工作职责
1.处理应收账款交易,确保有效执行公司的应收账款管理政策与业务流程的执行;
2.按月编制应收帐款与账龄分析表,控制应收账款余额,及时催款、加速资金回笼,对收款过程中发现的问题及时汇报,并与相关部门协调解决;
3. 按月进行销售分析;
4. 完成销售结账工作;
5. 编制收入及应收有关记账凭证;
6. 更新客户信用等级、客户档案的审核等;
篇8:应收会计工作职责
1、审核销售单据,做好各渠道的应收核算;
2、ERP系统编制凭证,做到财证相符、财账相符,并按期装订凭证;
3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;
4、做好与业务部门对接工作,客户的沟通协调工作;
5、完成上级领导安排的其它相关工作;
篇9:应收会计工作职责
1、负责应收账款核算和监管,做好开票、收款审核工作
2、负责监督应收款回款情况并负责催收,对逾期应收账款进行监督、核算、分析
3、负责预收账款、应收账款清理工作
4、负责对应收账款确认单据及账册的保管
5、按时完成月应收账款报表编制工作
6、负责办理工程项目保函工作,督促保函到期收回,并及时办理资金解冻
篇10:应收会计工作职责
1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账,以及应收账款的核对与冲销;
2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理,应收和预收往来账款清理,坏帐准备计提;
3、负责延保收入确认和分摊,未实现融资收益确认和分摊;
4、负责每月应收账款客户对账;
5、按照会计准则要求,结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;
6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。
篇11:应收会计工作职责
1.负责应收账款对账、监控管理及催收;
2.以邮件或电话的形式定期催款,确保符合账期正常运行规则;
3.按要求安排申请发票相关事项;
4.合同管理、客户资料归档等;
5.领导交待的其他工作;
篇12:应收会计工作职责
(1)按月度进行销售收入记账管理及分析,保证收入核算的准确性
(2)依据销售与应收账款管理制度,严格进行收入核算与管理,按月与销售部开销售会议,督促销售部对应收账款中的问题及时处理
(3)检查销售开票的准确性和及时性
(4)负责在销售调价时,检查调价的合理性及正确性
(5)跟踪销售回款进度,督促销售部按时收回应收账款,配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度审计工作
(7)财务总监交代的其他事宜
篇13:应收会计工作职责
1. 负责电商平台货款对账收款
2. 完成应收账款报表,和财务对接账款差异解决收款问题
3. 财务系统速达登账操作,开票录入,凭证记录和财务销账
4.制对内的财务报表和单据
篇14:应收会计工作职责
1、完成项目应收现场工作 合同台账维护、根据ERP系统发单、收款情况查询、开具收据发票、应收账务处理;
2、报账系统发票核验;
3、凭证的整理装订工作;
4、在其工作时间内安排的其他合理工作。
篇15:应收会计工作职责
1、负责应收账款的核对与收回;
2、负责公司信用控制的管理;
3、审核业务部门,根据业务部门提供的数据编制记账凭证;
4、及时完成领导交办的其它工作。
篇16:应收会计工作职责
1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成业务提成计算。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
文档为doc格式