【导语】下面小编给大家整理的审计主管岗位的主要工作职责(共20篇),欢迎阅读与借鉴!

篇1:审计主管岗位的主要工作职责
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;
2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;
5、能适应不定期偶尔出差。
篇2:审计主管岗位的主要工作职责
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。
篇3:审计主管岗位的主要工作职责
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
篇4:审计主管工作职责是什么
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
篇5:审计主管工作职责是什么
1. 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2. 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3. 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4. 公司及下属公司的重大项目审计;
5. 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6. 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7. 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8. 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
篇6:审计主管工作职责是什么
1、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作;
2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议;
3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况;
4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量;
5、对相关的审计项目提供支持或配合;
6、公司及部门领导交办的其它任务。
篇7:审计主管工作职责是什么
1、负责开展电商项目费用相关审计工作,检查和评价内部控制流程的健全性、有效性;
2、负责采购成本、电商推广成本等费用支出审计并跟踪审计结果、落实调整方案;
3、对公司库存、资产盘点审计及其他与内部审计相关的工作;
4、对公司现有30个电商平台的成本利润分析测算,提出有效的财务意见。
篇8:审计主管工作职责是什么
1、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;
2. 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;
3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;
4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。
篇9:审计主管工作职责描述
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
篇10:审计主管工作职责描述
1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
篇11:审计主管工作职责描述
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
篇12:审计主管工作职责描述
1、参与实施内部财务审计工作;
2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);
3、参与实施专项审计;
4.参与实施尽职调查;
5、完善审计底稿和审计证据;
6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;
篇13:审计主管工作职责描述
1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;
2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;
3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;
4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。
篇14:审计主管工作职责描述
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
篇15:工程审计主管岗位的基本工作职责
职责:
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息;
2、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
3、拟定项目、职能审计方案报部门领导审核,负责工程成本审计的组织与实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计报告;
3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
6、定期或者不定期选取工程项目预算、变更、结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性;
7、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
岗位要求:
1、学历:本科以上学历
2、专业:工程造价等相关专业
3、经验要求:精通房地产领域中的工程造价、成本管理等;在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑
篇16:工程审计主管岗位的基本工作职责
职责:
1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;
2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;
3、配合对工程结算造价进行抽检复审;
4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;
5、完成部门负责人交办的其他工作。
任职资格:
1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;
2、工作年限2-3年左右;
3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;
4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;
5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;
篇17:工程审计主管岗位的基本工作职责
职责:
1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。
2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。
3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。
4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。
2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。
3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。
篇18:财务审计主管岗位的工作职责表述
职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;
11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;
12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;
13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。
岗位要求:
1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
篇19:财务审计主管岗位的工作职责表述
职责:
1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。
2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。
3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。
4、负责审计档案管理。
任职资格:
学历: 本科及以上学历
专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理
工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)
具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。
计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件
英语:熟练
篇20:财务审计主管岗位的工作职责表述
职责
1、按照年审计划展开审计工作;
2、完成审计报告;
3、完成审计整改;
4、做好审计资料的整理与归档;
5、完成领导交办的其他事务。
岗位要求:
1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;
2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;
3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;
4.熟悉旅行社财务优先。
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