以下是小编为大家准备的审计主管工作职责与工作内容,本文共14篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

篇1:审计主管工作职责与工作内容
1、协助审计经理完成审计部年度工作计划,可以独立开展审计工作,并提出优化建议;
2、独立开展项目调查,收集落实审计证据,分析并论证问题发现,初拟审计报告;
3、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;
4、按照要求形成规范的工作底稿,归档后妥善保管审计档案;
5、完成领导交付的其他工作任务。
篇2:审计主管工作职责与工作内容
1、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算;
2、负责审查企业各项财务制度的落实情况;
3、拟定审计方案,起草审计报告;
4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息
5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作;
6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作;
7、领导交办的其他事项。
篇3:审计主管工作职责与工作内容
1、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;
2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;
3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;
5、负责集团内部反贪,行贿受贿、徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;
6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;
7、负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;
8、负责组织内部控制的培训与宣传;
9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
篇4:审计主管工作职责与工作内容
1、在集团及上级部门领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。
篇5:审计主管工作职责与工作内容
1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实
3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。
4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
篇6:审计主管工作职责与工作内容
1、完成公司及下属单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
2、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。
3、负责指导下属员工所使用的审计程序和审计方法。
4、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。
5、完成领导临时交办的其他任务。
篇7:审计主管工作职责与工作内容
1. 财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
2. 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
3. 法务审计。组织开展公司各项法律合规审查工作,对风险指标情况进行分析,并向分子公司提供专业指导意见和法律支持;
4. 生产审计。审计监督各区域公司业务及项目实施合法合规性;
5. 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
6. 审计经理安排的其他工作。
篇8:审计主管工作职责内容
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
篇9:审计主管工作职责内容
1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4. 实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;
篇10:审计主管工作职责内容
1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;
2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;
3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;
4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;
7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。
篇11:审计主管工作职责内容
1、对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
篇12:审计主管工作职责内容
1、审核工程结算,对结算的准确性负责。
2、对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。
3、招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。
4、完成领导临时安排的测算、复核工作。
篇13:审计主管工作职责内容
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
篇14:审计主管工作职责是什么
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
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